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为贯彻落实习近平总书记指出的坚持科技强审,加强审计信息化建设的重要讲话精神,新北区审计局从实际工作需求出发,在无参考对象的情况下,从2019年10月份开始启动内部审计信息化管理系统建设工作,于2021年5月份完成系统内部测试,同年10月份完成试运行并正式通过验收,投入使用。常州市审计局高度赞扬了该平台的首创性和实用性,并采纳推广。
该系统采用了“1+4”的结构进行搭建,即1个系统和4大功能,形成“全面、安全、高效、易用”的信息化管理系统。“1个系统”是指以政府云为平台,搭建联系审计局和各内部审计部门的生态系统,形成高效的运维服务和安全保障。“4大功能”是指OA系统通知、内审资源与管理对象统计、资料备案功能和数据分析,全面覆盖内审自身与审计机关管理工作的全过程。
该系统的搭建对不断完善内审工作具有重大意义。一是使内审指导监督链条化。通过该系统,审计机关可以全面掌握、及时了解每一个内审机构的人员配置、审计对象范围、项目计划安排与实施、审计报告反映问题侧重点以及问题整改、违纪违规问题线索等全链条的关键环节和重要事项,进一步提升日常指导监督的针对性和实效性。二是使培训案例搜集日常化。在资料备案时,要求各内审机构根据预先设定的问题类别将其审计报告反映的问题进行归类上传,一方面督促各内审机构规范审计报告内容,提升审计质量,另一方面由审计机关将问题收集整理成内部审计案例库,为下一步开展内审培训、实现案例分享、总结内审特色亮点工作提供实践基础。三是使投资审计台账个性化。对于各内审机构实施的投资审计项目的统计,兼顾审计机关需要了解的常用指标与各内审机构内部管理个性化要求,专门设置“自定义”字段,既不影响审计机关汇总形成格式化报表,又满足内审机构根据各自实际情况形成投资审计项目管理台账。
展望未来,新北区审计局将充分利用大数据技术,借助数据挖掘和应用等方法,不断完善内部审计信息化管理系统,从而使得内审工作更加完备高效,协助各单位实施最有效的管理。