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根据年度财监计划,8月16日,区财政局对西夏墅镇财政分局2022年以来财政直达资金使用情况进行督查检查。分局相关工作人员根据指标分配表的情况做好了相应的支付数据详细表格,分用款单位进行统计,按照某个指标、分配到什么单位、单位支付了多少金额、支付的进度制作明细表,并标记好支出凭证号以便检查。
检查时,首先根据凭证及附件,对实际支付金额进行核实,所有金额均真实有效。随后将1-7月支出合计与下拨直达资金进行比对,支出均大于下达资金。检查过程中发现,部分凭证的附件,缺少银行代发成功单,后续需尽快补齐。此次检查,有利于各分局按照要求及时向上一级财政反馈工作情况,确保直达资金快速有序推进、规范安全使用。